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学院召开内部控制和领导干部经济责任审计工作推进会

发布时间:2015-06-24    作者:    来源:纪检监察处、审计处    点击数:2

6月17日上午,学院举办了内部控制和领导干部经济责任审计工作推进会。浙江省教育厅审计处张其宏处长、浙江省财政厅企业处吴新芳副处长作专题报告。院长陈丽能、纪委书记张伟萍、党委委员裘军民作工作部署。会议由纪委书记张伟萍主持。学院领导、中层干部,内控工作组、内控风险评估组成员,重岗重职人员等90余人参加会议。

浙江省教育厅审计处张其宏处长以《加强经责内控审计,促进高校健康发展》为题作了专题辅导报告。他从新常态形势下切实加强审计监督、高校审计发现的主要问题、大力推进高校内部审计工作三个方面展开。他传达了全省审计工作会议的精神,强调新形势下审计工作要进一步发挥“揭露问题、预防风险”,“服务改革、助推转型”、“制衡公权、反腐倡廉”三大功能,重点解读了《浙江省高等学校内部管理领导干部经济责任审计实施办法》,对审计的组织协调、内容、实施、评价与结果运用等进行了说明。他以生动的案例,指出近年来高校审计中揭露的问题,希望引以为戒。他指出加强内控和审计工作,学校层面要搭建框架、提供支撑,各职能部门要认真履职、谨慎用权、积极配合。

浙江省财政厅企业处吴新芳副处长以《推进部门预算改革,加强单位财务管理》为题,作了专题辅导报告。她主要从部门预算的概念、部门预算改革内容、部门预算编制要求三方面展开。她重点解读了新的预算法,以及实施要求。她指出强化预算管理要以综合预算管理为目标,进一步提高预算的完整性;改进部门预算编制方法,进一步加强预算分配的科学性和公平性;规范预算编制程序,进一步提高预算编制规范性;完善预算追加和结余管理机制,进一步增强预算有效性;加强制度建设,进一步提高预算管理规范性和前瞻性;积极配合对预算的审查,进一步增强预算透明度。她强调,预算管理是高校推进依法治校的重要内容,需要贯穿到学校的各项工作中,严格贯彻执行。

学院党委委员裘军民结合前期内控制度建设的情况,提出了加强内部控制和预算管理的具体要求。一是建立健全管理制度,落实责任部门和责任人;二是对每项经济业务的业务流程进行梳理,明确业务环节;三是开展业务环节的风险分析,确定风险点,制订规避风险的应对策略;四是涉及人、财、物等重要制度,需多部门会审,报校长办公会或党委会审议;五是严格按制度执行,并在工作中不断完善。他还针对新预算法的实施,重点强调了预算编制、预算执行和预算绩效管理等工作。

纪委书记张伟萍围绕内控风险评估和领导干部经济责任审计,重点强调了三点:一是对照权力清单,落实主体责任。学院的党风廉政建设责任书里,明确了分管领导和中层干部“一岗双责”的责任。目前还存在部分工作职责不够清晰、制度没有及时修订等问题,要对照责任清单,检查落实情况。二是注重程序规范,加强内控管理。学院内控工作和风险评估工作,取得了阶段性成果。目前还存在个别同志对工作的规范性认识不到位,制度流程执行不够严密等问题。要找差距、促整改。三是统一思想认识,推进经责审计。学院将贯彻省审计厅、教育厅的文件精神,按照轮岗、重岗、其他岗位的顺序,全面推进内部管理干部的经济责任审计工作。要正确对待、积极配合,并以此优化管理、推动工作。

陈丽能院长作总结讲话,他指出内部控制和经济责任审计工作的目标是防控风险、提升管理水平,促进学院的改革发展。大家要明确开展内控、接受监督和审计,是干部的职责所在,是学院内涵建设的题中之意,也是当前反腐倡廉、深化群众路线教育、落实“三严三实”教育的要求。他强调,推进内控工作,要着重完善制度体系,包括教学、管理、服务等各方面,看制度建设是否贯彻上级文件精神,结合学校实际,并严格执行。落实经济责任审计工作,要按照审计厅、教育厅的要求,全面开展轮审。他要求全体干部和教职工,统一思想、主动配合、积极行动,认真学习领会上级文件精神,并落实到具体工作中去。对照学院后骨干时期 “抓内控、促内涵”的要求,全面梳理自己的工作,查漏补缺,打好基础,推进学院的提升和发展。

(景秀平)

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